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部分上市公司仍存隐瞒、虚报内控缺陷等问题
来源:电竞赛事官网投注    发布时间:2021-01-01 21:56:01

首页_原标题:财政部:部分上市公司依然掩盖、虚报内部控制的问题财政部网站9日发表的《我国上市公司2017年继续执行企业内部掌控规范体系情况分析报告》 (以下称《报告》 )分析了上市公司发表的2017年内部控制的报告,部分公司依然根据《报告》统计资料,截至2017年12月31日,上海、浅证券交易所共计上市公司3485家,其中上海市上市公司1396家,深市上市公司2089家。 深市上市公司的中主板、中小板和创业板分别是476家、903家和710家,其他240家上市公司没有透露内部控制评价报告。 根据《报告》,在发表3245家内部控制评价报告的上市公司中,963家公司宣布内部控制无缺损,所占比例为29.68%,其中69家公司宣布内部控制无根本缺损,51家公司表示内部控制最重要的缺陷《报告》还表示,从财务报告内部控制的根本缺失和最重要的缺失内容来看,前三名是会计学系统的缺失、资金活动的缺失、信息披露的缺失,分别占25%、18.92%、10.14%。

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在财务报告以外的内部控制根本缺失和最重要的缺失内容方面,信息披露的缺失比例为11.21%,主要表示根本事项没有公开或及时公开。 资金活动方面的缺损为10.34%,主要表示资金筹措没有用于合理的用途,正在以高额的资金事项进行审查等。

根据《报告》,在发表75家内部控制评价报告的金融行业上市公司中,60家没有内部控制的缺失,比2016年下降了13.87%。 细分金融业的类别,6家保险业上市公司中有5家没有一般的亏损,比2016年减少了33.33%。 25家货币金融服务业上市公司中有22家没有亏损,比2016年减少了13%。

35家资本市场服务业上市公司中有27家没有亏损,比2016年减少了8.75%。 9家其他金融业上市公司中有6家没有一般的亏损,比2016年减少了23.81%。 可以看出,2017年金融业上市公司不亏损的比例比2016年明显减少。电竞投注平台 《报告》还认为,在明确的内部控制评价报告的68家ST类上市公司中,39家没有内部控制的欠缺,明显低于整体水平。

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《报告》同时,政府建议加强内部控制制度持续执行情况检查的力度,对内部控制不完善、有内部控制制度但不能持续执行的公司,提高处罚力度。 密切关注和跟踪内部控制审查的执行效果,开展统一规范。

加强独立性,加强对内部控制审计机关的监督管理和问责,延缓金融类上市公司内部控制审计准则的实施。【首页】。

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